Эвотор 10 : вопросы и ответы , страница 2
Задать вопросТелефон поддержки: +7 (800) 333-68-44
-
Оплата по QR-коду
Создан , последнее изменение 15.07.2022У нас на кассе только два способа оплаты, только наличными и по карте. Нам нужен еще с оплатой по qr-коду, как нам это сделать?
Ответ службы поддержки:ПодробнееДополнительные способы оплаты можно установить через магазин приложений Эвотор. Чтобы сформировать QR-код для оплаты понадобится приложение «SberPay» (раньше называлось «Плати QR») и счёт в Сбербанке (его можно сделать в ходе подключения).
Подключить оплату через QR-код
- Откройте Личный кабинет —> Банковские сервисы —> SberPay
- Выберите галочкой организации для подключения и нажмите Подключить «SberPay». Запустится проверка наличия у подключаемых организаций договор на расчётно-кассовое обслуживание (РКО) в Сбербанке. Если договор уже имеется, перейдите к шагу 3.
- Если договора на РКО нет, под «РКО Сбербанк» появится голубая надпись Заполнить анкету — нажмите на неё.
- Заполните все необходимые поля и нажмите Отправить заявку.
- Для заключения договора на РКО с вами свяжется менеджер Сбербанка — дождитесь его звонка.
- Дождитесь, когда под «РКО Сбербанк» появится состояние «Подключено».
-
Приложение «SberPay» установится автоматически на все кассы Эвотор, которые привязаны к организации и подключены к сети. Но оплата по QR-коду пока не активна, необходимо дождаться подключения к сервису — для этого с вами свяжется менеджер Сбербанка.
- Когда сервис будет подключён, под столбцом «SberPay» появится надпись Подключены все терминалы, нажав на неё, появится список касс. В этом же списке вы можете подключить к «SberPay»новую купленную кассу Эвотор.
- «SberPay» подключен, можно принимать платеж по QR-коду.
Принять оплату через QR-код на кассе Эвотор
- Начните выбивать чек как вы делаете это обычно, а на этапе «Оплата» выберите «SberPay».
- Появится QR-код для оплаты покупки. Дайте клиенту считать его в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или «Тинькофф».
- Если оплата прошла, на экране появится зеленая галочка и касса распечатает слип-чек — который нужно отдать покупателю. Затем нажмите Продолжить — Эвотор распечатает кассовый чек.
-
Как узнать дату и время последнего чека (ФД) в ФН
Создан , последнее изменение 19.04.2022Как узнать дату последнего фискального документа (ФД), чека или отчета, внесенного в ФН.
Инструкция подойдет для касс Эвотор 5, Эвотор 7.2, Эвотор 7.3, Эвотор 10.Ответ службы поддержки:ПодробнееВы можете узнать дату и время последнего ФД из:
- последнего выбитого чека;
- Z-отчета;
- через команду на Эвоторе: Настройки - Обслуживание кассы - Дополнительные операции - Произвольная команда - В поле Команда введите 91 34 00 00
Где:
01 72 — номер ФД;
29 12 21 — дата (число/месяц/год);
10 13 — время;
оставшиеся цифры — фискальный признак.
-
Как сделать чек коррекции и правильно его оформить
Создан , последнее изменение 09.03.2022Правильное формирование чека коррекции и пошаговая инструкция
Ответ службы поддержки:ПодробнееЧек коррекции формируется в случае неприменения кассы по техническим или иным причинам и для исправления ошибки в чеке. Документ можно сформировать между отчетами об открытии и закрытии смены в любой день после обнаружения расхождения. Чек коррекции нужен в случае, если расхождение обнаружено, когда клиент ушел с купленным товаром безвозвратно. Если покупатель не ушел, то можно провести возврат и заново пробить товары верно.
Оформить один чек коррекции на все забытые или неправильно пробитые операции, если их обнаружено несколько – нельзя, так как это не позволяет идентифицировать конкретный расчет. По каждой операции проводится свой чек коррекции (письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@).
Согласно последним изменениям к ст. 14.5 КоАП РФ, организации и ИП могут избежать штрафа, если добровольно направят чек коррекции онлайн-кассы в ФНС до того, как налоговикам стало известно о нарушении (Федеральный закон от 20.07.2020 № 240-ФЗ). Чеке коррекции обязан содержать достаточно сведений, чтобы из него можно было идентифицировать конкретный расчет. Например, сослаться на фискальный признак (ФП) некорректного чека.Вид чека коррекции
Вид чека коррекции, то есть значение и обязательность реквизитов, зависит от версии формата фискальных данных (ФФД), по которому касса формирует чеки (1.05, 1.1 или 1.2).
В ФФД версий 1.1 и 1.2 структура чека коррекции предполагает раскрытие всех подробностей корректируемого расчета (содержащийся в чеке коррекции реквизит «предмет расчета» позволяет исправить, например, ошибку в наименовании товара, его цене, количестве, ставке и сумме НДС и т. д.).
Если чек коррекции сформирован в отношении маркированных товаров, то реквизиты этого чека нужно в обязательном порядке передать в систему маркировки «Честный ЗНАК». При этом в чеке должны содержаться реквизиты: код маркировки, наименование предмета расчета, информация о количестве предмета расчета и другие обязательные реквизиты чека коррекции (см. Письмо ФНС России от 04.06.2021 № АБ-4-20/7806@).
Узнать, какой ФФД применяется на вашей кассе можно из отчёта об открытии смены или из отчёта о регистрации:
- в роли Администратора перейдите в раздел «Настройки»;
- затем в «Обслуживание кассы»;
- потом в «Дополнительные операции» и нажмите «Итог регистрации ККТ».
Реквизиты чека коррекции
- Признак расчета – обязателен для всех версий ФФД.
В ФФД 1.05 реквизит может принимать значения: 1 – приход или 3 – расход.
В ФФД 1.1 и 1.2 реквизит может принимать значения: 1 – приход, 2 – возврат прихода, 3 – расход, 4 – возврат расхода. - Тип коррекции – реквизит для всех версий ФФД не обязателен, но рекомендуется ФНС.
Может принимать одно из значений: 0 – самостоятельная операция или 1 – операция по предписанию налогового органа об устранении выявленного нарушения. - Основание для коррекции – это документ с описанием причины для чека коррекции (предписание или самостоятельно составленная объяснительная) – обязателен для всех версий ФФД.
- Дата основания для коррекции – указывается дата документа, являющегося основанием для коррекции, то есть дата самостоятельно составленного акта основания для коррекции или дата предписания налогового органа.
- Номер акта основания для коррекции – указывается номер документа, являющегося основанием для коррекции, то есть номер самостоятельно составленного акта основания для коррекции или номер предписания налогового органа.
- Предмет расчета
В ФФД 1.05 может не включаться в кассовый чек коррекции. Однако это не запрещается.
В ФФД 1.1, 1.2 обязательно должен присутствовать в кассовом чеке коррекции.
Неприменения онлайн-кассы
Независимо от версии ФФД в случае неприменения кассы, требуется сформировать кассовый чек коррекции по каждой произведенной операции. Исключением является массовый технический сбой, тогда можно сформировать один чек на общую сумму не проведённых операций, которые имеют единую ставку НДС и тип оплаты (письмо ФНС России от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867@).
Ошибка в кассовом чеке (ФФД 1.1, 1.2)
В ФФД версии 1.1, 1.2 ошибка, к примеру, в ставке НДС, цене, наименовании товара и СНО в кассовом чеке исправляется с помощью чека коррекции.
- Сформировать чек коррекции с признаком «Возврат прихода» или «Возврат расхода», содержащий те же данные, что и ошибочный чек, указав ФП ошибочного чека.
- Сформировать чек коррекции с признаком «Приход» или «Расход», содержащий правильные данные, указав ФП ошибочного чека.
Ошибка в кассовом чеке (ФФД 1.05)
В версии ФФД 1.05 ошибка в кассовом чеке исправляется иначе. Для этого формируется возврат ошибочного чека вместо чека коррекции. Затем формируется либо просто корректный кассовый чек, либо чек коррекции неприменения ККТ, сопровождаемый отправкой акта основания коррекции в ФНС.
Способ 1:- Сформировать чек с признаком «Возврат прихода» или «Возврат расхода» идентичный ошибочному. Способ оплаты рекомендуется выбрать «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали
- Сформировать корректный чек с признаком «Приход» или «Расход». Способ оплаты рекомендуется указать «Встречным представлением» — это значит, что при исправлении ошибки деньги от клиента не получали.
Способ 2:- Сформировать чек с признаком «Возврат прихода» или «Возврат расхода» идентичный ошибочному.
- Сформировать чек коррекции с признаком «Приход» или «Расход», указав правильные данные для чека.
Делаем чек коррекции на кассе Эвотор ФФД 1.05
1. Для начала составьте объяснительную в произвольной форме от лица организации или ИП на имя налоговой. В акте опишите причину для чека коррекции и перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ или с ошибкой с указанием даты, названия товара, цены, количества и стоимости. Присвойте акту номер и дату – эти данные нам понадобятся в формировании чека коррекции на самой кассе.- В случае неприменении ККТ достаточно сформировать чек коррекции, акт отправлять в ФНС необязательно.
- В случае исправления ошибки, с помощью чека коррекции, необходимо обязательно направить в ФНС акт с основанием коррекции, которого будет достаточно для идентификации каждого конкретного расчета. К акту нужно приложить копию чека с ошибкой, копию возврата на ошибочный чек и копию чека коррекции.
- В случае корректировки общей суммой необходимо обязательно направить в ФНС в дополнение к сформированным кассовым чекам коррекции, сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, акт с основанием коррекции, которого будет достаточно для идентификации каждого конкретного расчета.
Шаблон объяснительной о неприменении ККТ
Шаблон объяснительной о применении ККТ с ошибкой
2. Если собираетесь формировать чек коррекции для исправления ошибки в чеке, перед этим сформируйте чек с признаком «Возврат прихода» или «Возврат расхода» идентичный ошибочному. Для этого:- перейдите в раздел «Возврат»;
- найдите чек, в котором совершили ошибку и собираетесь исправить;
- сделайте возврат этого чека.
Алгоритм создания чека коррекции может отличаться в зависимости от прошивки. Посмотреть версию прошивки можно на Эвоторе, перейдя в раздел «Настройки», а затем в «Обслуживание кассы», они указаны в строке Версия ККТ и Версия ОС.
Сформируем чек коррекции на старых прошивках, если ваш Эвотор имеет версию прошивки ККТ меньше 5357 и версия прошивки ОС ниже 4.7.1:
- под ролью Администратора, перейдите в раздел «Настройки», а затем в «Обслуживание кассы», потом перейдите в «Дополнительные операции»;
- здесь вы увидите 2 вида «чек коррекции»:
- Чек коррекции продажи– признак расчета «Приход», если кассу не применили при приеме денежных средств.
- Чек коррекции покупки– признак расчета «Расход», если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома или во время возврата товара).
- выберите тип оплаты (наличными, безналичными и др.);
- введите сумму чека коррекции;
По каждой операции проводится свой чек коррекции. Исключением является массовый технический сбой, тогда можно сформировать один чек на общую сумму не проведённых операций. Но и в этом случае, придется сформировать несколько чеков коррекции, если у вас совершено несколько платежей разными способами оплаты и с разными ставками НДС.
Например, если во время технического сбоя общая сумма выручки составила 10 000 руб., из них наличными 3 000 руб. и безналичными 7 000 руб. При этом товаров со ставкой НДС 20% реализовано на сумму 6 000 руб., со ставкой НДС 10% - на сумму 4 000 руб.
Необходимо будет сформировать чеки коррекции: - На сумму реализованных товаров со ставкой НДС 10% с оплатой наличными.
- На сумму реализованных товаров со ставкой НДС 20% с оплатой наличными.
- На сумму реализованных товаров со ставкой НДС 10% с оплатой безналичными.
- на сумму реализованных товаров со ставкой НДС 20% с оплатой безналичными.
- укажите ставку НДС либо без НДС (выбираете ставку НДС правильного чека);
- укажите основание для коррекции:
- Самостоятельно – сами обнаружили ошибку и составили акт.
- По предписанию ФНС – ошибку раньше Вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
- укажите причину коррекции(в акте опишите причину коррекции подробнее):
- Неприменение ККТ – при продаже не был сформирован и выдан клиенту кассовый чек, клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
- Исправление чека с ошибкой в цене товара и ставке НДС, ФП: 2256212333 – при продаже сформирован и выдан клиенту кассовый чек с ошибкой в цене товара или ставке НДС, клиент ушел с купленным товаром безвозвратно (дополнительно к причине укажите фискальный признак чека с ошибкой).
- введите дату документа-основания:
- Если составляли его самостоятельно, то дату, которая указана в вашем документе.
- Если по предписанию, то дата, указанная в предписании.
- введите номер документа-основания:
- Если составляли его самостоятельно, то номер, который присвоили сами.
- Если по предписанию, то номер, указанный в предписании.
- распечатается чек коррекции:
Сформируем чек коррекции на новых прошивках, если ваш Эвотор имеет версию прошивки ККТ от 5357 и выше, версия прошивки ОС от 4.7.1 и выше:
- под ролью Администратора, перейдите в раздел «Настройки», а затем в «Обслуживание кассы», потом перейдите в «Дополнительные операции»;
- здесь вы увидите 2 вида «чек коррекции»:
- продажи – признак расчета «Приход», если кассу не применили при приеме денежных средств.
- покупки – признак расчета «Расход», если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома или во время возврата товара).
- Здесь первым шагом будет выбор типа коррекции:
- Самостоятельно – сами обнаружили ошибку и составили акт.
- По предписанию ФНС – ошибку раньше Вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
- Введите дату документа-основания:
- Если составляли его самостоятельно, то дату, которая указана в вашем документе.
- Если по предписанию, то дата, указанная в предписании.
- Введите номер документа-основания:
- Если составляли его самостоятельно, то номер, который присвоили сами.
- Если по предписанию, то номер, указанный в предписании.
- Затем у нас будет экран как при продаже, здесь вам нужно сформировать чек правильно. Можете выбрать любой товар со свободной ценой или добавить в чек столько товаров, чтобы получилась сумма расхождения или правильная сумма ошибочного чека. Наименование и количества товаров в этой версии формата фискальных данных в чеке коррекции отображено не будет, поэтому это не так важно.
- Главное в чеке должна получиться правильная сумма. Если вы выбили ошибочный чек 1000 рублей, вместо 100 рублей, то пишите 100 рублей.
- Далее выбираем нужный тип оплаты (Мы, сейчас выберем наличными) Без сдачи
- распечатается чек коррекции.
Видеоинструкция формирования чека коррекции на смарт-терминале Эвотор ФФД 1.05:
Делаем чек коррекции на кассе Эвотор ФФД 1.2
Первым делом вам необходимо составить объяснительную в произвольной форме от лица организации на имя налоговой с описанием причины для чека коррекции. Присвойте этому документу номер и дату – эти данные понадобятся, когда будете делать чека коррекции на самой кассе. Отправлять данный документ в налоговую необязательно, чека коррекции вполне будет достаточно.
Шаблон объяснительной о неприменении ККТ
Шаблон объяснительной о применении ККТ с ошибкой
Если чек коррекции сформирован в отношении маркированных товаров, то реквизиты этого чека нужно в обязательном порядке передать в систему маркировки «Честный ЗНАК». При этом в чеке должны содержаться реквизиты: код маркировки, наименование предмета расчета, информация о количестве предмета расчета и другие обязательные реквизиты чека коррекции (см. Письмо ФНС России от 04.06.2021 № АБ-4-20/7806@).Создание чека коррекции в случае неприменения кассы при продаже
- Заходим в роли Администратора в раздел «Настройки», затем в «Обслуживание кассы» и в «Дополнительные операции».
- здесь у нас 4 варианта «Чека коррекции». Сейчас вам понадобится либо чек коррекции продажи , либо чек коррекции продажи.
- Чек коррекции продажи – имеет признак расчета «Приход»
- Чек коррекции покупки – имеет признак расчета «Расход»
- Далее нам нужно выбрать тип коррекции:
- Самостоятельно – сами обнаружили ошибку и составили акт.
- По предписанию ФНС – ошибку раньше Вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
- Далее вводим дату документа-основания:
- Если составляли его самостоятельно, то дату, которая указана в вашем документе.
- Если по предписанию, то дата, указанная в предписании.
- И номер документа-основания:
- Если составляли его самостоятельно, то номер, который присвоили сами.
- Если по предписанию, то номер, указанный в предписании.
- Затем у нас появится экран как при продаже, здесь вам нужно сформировать чек правильно: выберите товар, продажу которого вы совершили без применения кассы.
Получить код маркировки для чека коррекции можно в «Честном знаке». Там же вы можете объяснить всю ситуацию, когда будете у них запрашивать код, они будут должны учесть, что у вас данная марка уже реализована. - Далее выбираете нужный тип оплаты (наличными, безналичными и др.)
- распечатается чек коррекции:
Создание чека коррекции в случае исправления ошибки в чеке
Для исправления ошибки в чеке необходимо будет сформировать два чека коррекции.
Сформируем первый чек коррекции:
- Заходим в роли Администратора в раздел «Настройки», затем в «Обслуживание кассы» и в «Дополнительные операции».
- Здесь у нас 4 варианта «чека коррекции», на данном этапе нам нужны чеки коррекции возврата:
- Продажи - если исправляете чек с признаком расчета ПРИХОД, то вам надо сделать чек коррекции с признаком ВОЗВРАТ ПРИХОДА.
- Покупки - если исправляете чек с признаком расчета РАСХОД, то вам надо сделать чек коррекции с признаком ВОЗВРАТ РАСХОДА.
- Далее нам нужно выбрать тип коррекции:
- Самостоятельно – сами обнаружили ошибку и составили акт.
- По предписанию ФНС – ошибку раньше Вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
- Далее вводим дату документа-основания:
- Если составляли его самостоятельно, то дату, которая указана в вашем документе.
- Если по предписанию, то дата, указанная в предписании.
- И номер документа-основания:
- Если составляли его самостоятельно, то номер, который присвоили сами.
- Если по предписанию, то номер, указанный в предписании.
- Затем у нас появится экран как при продаже, здесь вам нужно сформировать такой же чек, как и ошибочный: выберите товар, который был в чеке с ошибкой.
Получить код маркировки для чека коррекции можно в «Честном знаке». Там же вы можете объяснить всю ситуацию, когда будете у них запрашивать код, они будут должны учесть, что у вас данная марка уже реализована.
- Введите неправильную сумму, как в ошибочном чеке.
- Далее выбираете нужный тип оплаты (наличными, безналичными и др.).
- распечатается чек коррекции ВОЗВРАТ ПРИХОДА или ВОЗВРАТ РАСХОДА:
Сформируем второй чек коррекции:
- Заходим в роли Администратора в раздел «Настройки», затем в «Обслуживание кассы» и в «Дополнительные операции».
- Здесь у нас 4 варианта «чека коррекции», сейчас вам понадобится один из двух чеков коррекции:
- Продажи - если исправляете чек с признаком расчета ПРИХОД, то вам надо сделать чек коррекции с признаком ПРИХОДА.
- Покупки - если исправляете чек с признаком расчета РАСХОД, то вам надо сделать чек коррекции с признаком РАСХОДА.
- Далее нам нужно выбрать тип коррекции, выбираем тот же, что и в первом чеке
- Самостоятельно – сами обнаружили ошибку и составили акт.
- По предписанию ФНС – ошибку раньше Вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.
- Далее вводим дату документа-основания:
- Если составляли его самостоятельно, то дату, которая указана в вашем документе.
- Если по предписанию, то дата, указанная в предписании.
- И номер документа-основания:
- Если составляли его самостоятельно, то номер, который присвоили сами.
- Если по предписанию, то номер, указанный в предписании.
- Затем у нас появится экран как при продаже, здесь вам нужно сформировать чек правильно: выберите товар, продажу которого вы совершили без применения кассы.
Получить код маркировки для чека коррекции можно в «Честном знаке». Там же вы можете объяснить всю ситуацию, когда будете у них запрашивать код, они будут должны учесть, что у вас данная марка уже реализована. - Введите правильную сумму, какая должна была быть.
- Далее выбираете нужный тип оплаты (наличными, безналичными и др.).
- распечатается чек коррекции ПРИХОДА или РАСХОДА::
Видеоинструкция формирования чека коррекции на смарт- терминале Эвотор ФФД 1.2:
Вывод
- в случае неприменении ККТ независимо от версии ФФД в налоговый орган достаточно направить кассовый чек коррекции (отдельно заявлять о нарушении не нужно);
- в случае исправления ошибки в кассовом чеке в ФФД 1.1 и 1.2 в налоговый орган достаточно направить кассовый чек коррекции (отдельно заявлять о нарушении не нужно);
- в случае исправления ошибки в кассовом чеке в ФФД 1.05 требуется заявить в налоговую инспекцию о нарушении (в течение 3 рабочих дней, следующих за днем исправления ошибки, до вынесения постановления ФНС). Заявить можно через личный кабинет ККТ;
- в случае корректировки общей суммой в ФФД 1.05 и 1.1 необходимо обязательно направить в ФНС в дополнение к сформированным кассовым чекам коррекции и (или) новым кассовым чекам, сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, сведения и документы, которых будет достаточно для идентификации каждого конкретного расчетается
-
Как удалить сотрудника
Создан , последнее изменение 28.02.2022Инструкция по удалению сотрудников на кассах Эвотор
Ответ службы поддержки:ПодробнееПеред удалением сотрудника
Удалить сотрудника на кассе Эвотор можно только через Личный кабинет Эвотор. Для входа в личный кабинет введите телефонный номер, к которому привязан Эвотор, к вам придёт СМС с кодом подтверждения.
Чтобы узнать к какому телефону привязан Эвотор, на кассе перейдите в раздел Еще —> Настройки —> Аккаунты —> Эвотор —> на экране появится телефон, к которому привязана касса.
Как удалить кассира или другого сотрудника
Чтобы удалить кассира или любого-другого сотрудника:
- Зайдите в личный кабинет и перейдите во вкладку Сотрудники;
- Там выберите сотрудника, которого хотите удалить;
- В открывшейся карточке сотрудника нажмите «Редактировать сотрудника».
- Затем нажмите на красную надпись «Удалить сотрудника».
- Подтвердите удаление нажав на красную кнопку «Удалить».
Последствия удаления сотрудника
Сотрудник будет удален из вашего личного кабинета и со всех онлайн-касс, привязанных к Вашему аккаунту:- удалятся учетные записи сотрудника на всех терминалах, где он работал, также он перестанет отображаться в разделе «Сотрудники» в личном кабинете;
- статистика продаж сотрудника сохранится — для просмотра выберите опцию «Показать удалённых пользователей»;
- восстановить учетную запись сотрудника невозможно.
Видеоинструкция, как удалить сотрудника на смарт-терминале ЭВОТОР:
- Зайдите в личный кабинет и перейдите во вкладку Сотрудники;
-
Убрали функцию "продажа по свободной цене"
Создан , последнее изменение 18.02.2022В феврале 2022 года после обновления прошивки пропадает функция продажи по свободной цене
Ответ службы поддержки:ПодробнееС февраля 2022 года Эвотор убрал из стандартной бесплатной версии всех своих онлайн-касс кнопку "Свободная цена".
Теперь эту кнопку можно будет установить платно с приложением "Продажа по свободной цене", цена — 156 рублей в месяц.Почему убрали эту функцию
С года по закону о контрольно-кассовой техники в чеке необходимо указывать наименование товара. До 01.02.2022 г. были категории индивидуальных предпринимателей, которые могли не указывать наименование товара в чеке, но теперь указывать наименование товаров должны ВСЕ.
Альтернатива покупке платного приложения
Можно добавить в кассу товар с любым названием при этом НЕ УКАЗЫВАЯ у него цену. В таком случае каждый раз при пробитии этого товара можно указывать нужную цену.
Как добавить товар в кассу с "плавающей" ценой.
- зайдите под ролью Администратора
- нажмите на кнопку Товары на главном экране;
- нажмите Добавить товар;
- выберите из списка тип товара: "Товар, услуга..." (можно выбрать любой);
- отсканируйте штрихкод если к кассе подключен сканер или нажмите Пропустить;
- напишите наименование товара/услуги, например товар можно даже назвать "Продажа по свободной цене" или просто "Товар" или как Вам захочется;
- не указывайте цену - оставьте цену "0.00", чтобы каждый раз при продаже этого товара можно было вводить нужную Вам цену;
- после ввода всех необходимых данных нажмите Сохранить;
- после сохранения касса предложит создать еще один товар, по необходимости можно нажать Да или Нет.
- зайдите под ролью Администратора
-
Как исправить ошибку "Печать кассового чека - некорректная СНО"
Создан , последнее изменение 15.02.2022Здравствуйте, у нас двойная система налогообложения и мы установили приложение "Секции и отделы". На кассе у нас получается две услуги - это монтаж натяжных потолков в Санкт-Петербурге на одной СНО и в другом регионе на другой СНО, соответственно они в разных разделах.
Во время продажи на экране появляется сообщение «печать кассового чека - некорректная СНО". Вылезает "чек аннулирован". Что это вообще такое? Что делать?Ответ службы поддержки:ПодробнееПричины возникновения ошибки:
- Неверно выбрана система налогообложения (СНО).
Как исправить ошибку
-
На смарт терминале Эвотор:
- зайдите на Эвоторе в приложение "Секции и отделы" —> Привязать отделы;
- каждому отделу выберите нужную систему СНО;
- Попробуйте еще раз пробить чек.
-
Через личный кабинет Эвотор:
- зайдите в настройки приложения "Секции и отделы";
- там в разделе "Секции и отделы" для каждого отдела выберите нужную систему СНО;
- попробуйте еще раз пробить чек.
- У вас сбросилась СНО.
Как исправить ошибку
- Зайдите на Эвоторе в раздел Настройки и выберите Обслуживание кассы —> Дополнительные операции —> Выбор СНО по умолчанию.
- Выберите в списке вашу систему налогообложения.
- Попробуйте еще раз пробить чек.
- Неверно выбрана система налогообложения (СНО).
-
Как исправить ошибку ФН 235
Создан , последнее изменение 15.02.2022После оплаты на терминале показало оплачено и пришла смс, вышла первая часть чека, а на второй эвотор задумался и выдал вот это сообщение и на чеке "Ошибка 235", что делать?
Ответ службы поддержки:ПодробнееВозможные причины:
- некорректно указан адрес или порт ОФД;
- не оплачен тариф ОФД;
- нет связи с интернетом;
- установлены ограничения по доступу к хосту и порту ОФД при использовании wi-fi;
- неполадки в работе оператора связи, при доступе в интернет через сим-карту;
- некорректно введены данные в личном кабинете ОФД;
- неисправен фискальный накопитель.
Как исправить:
1. Проверьте связь с ОФД, в разделе «Настройки» - «ОФД»
Если связь есть, зайдите в свой личный кабинет на сайте ОФД, возможно не оплачен тариф ОФД.
Также можно сделать диагностику связи с ОФД, для этого:- зайдите в раздел «Настройки» - «Обслуживание кассы»;
- нажмите на «Проверка связи с ОФД»;
- распечатается чек с результатами диагностики.
Если чеки по-прежнему не уходят, рекомендуем выполнить комплексную проверку.
2. Проверьте правильность адреса для подключения и порта ОФД одним из способов:
- «Настройки» - «ОФД» - «Настроить ОФД»
- на чеке диагностики
Проверьте правильно ли указан адрес и порт. Введите заново адрес для подключения ОФД, даже если он изначально указан верно, возможно стоят лишние символы.
Попробуйте вместо доменного имени, вписать IP адрес. Например: вместо «primerofd.ru» написать «193.0.214.11».
3. Проверьте оплату в личном кабинете ОФД.
4. Проверьте связь с интернетом
Если смарт-терминал подключен к интернету через wi-fi, проверьте доступ к хосту/порту ОФД.
Если смарт-терминал подключен к интернету через сим-карту, но «неотправленные документы» не уменьшаются, то подключитесь к сети интернет альтернативным способом. Например, использовать другую сим-карту, либо сделать точку доступа wi-fi из мобильного устройства (смартфона, планшета и т.п.)
5. Проверьте правильность указанных данных (ИНН, заводского номера ККТ, заводского номера ФН, и т.д.), в личном кабинете ОФД, при регистрации смарт-терминала в ОФД. Так же ККМ должна быть в статусе «онлайн» (включена) в личном кабинете ОФД.
После успешного соединения с ОФД нужно подождать пока все неотправленные документы примут значение «0».
6. Если скопились «Неотправленные документы», но нет для этого явных причин, советуем проверить в личном кабинете ОФД, когда был передан последний чек. Затем на смарт-терминале в разделе «Настройки» - «Обслуживание кассы» - «Дополнительные операции» и распечатать документ по номеру последнего и следующего чека.
Если при печати чека нет данных по указанному номеру (равны нулю), а именно дата, время, сумма чека, то советуем обратиться к нам сервисный центр для диагностики фискального накопителя.
- 1
- 2